经济活动总结(精品十一篇)。
在当下社会,报告有着举足轻重的地位,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。你知道怎样写报告才能写的好吗?下面是小编帮大家整理的经济活动分析报告,希望对大家有所帮助。
经济活动总结 篇1
经济活动分析报告是以科学的经济理论和经济政策为指导,根据计划指标、会计核算、统计资料和调查研究所掌握的活材料,对某一个单位、部门或地区的经济活动情况进行科学的、系统的分析研究所写成的书面文字材料。
经济分析报告是对现有的经济活动作出科学评估而写成的,它实质上是一个总结性的文书。但它与一般的总结不同,它专业性强,有一系列科学的、专门的分析方法。
一、经济活动分析报告的作用
经济活动分析报告是经济管理和决策研究中的一项重要工作,对做好经济工作有多方面的重要作用,主要表现在:
1.有助于领导决策和计划的科学性、正确性。领导要作出决策、制订计划,必须对经济发展的现象有个透彻的了解。
2.有效的控制生产经营,提高管理水平和经济效益。
3.有助于政府部门充分发挥监督、管理作用。
二、经济活动分析报告的特点
(一)总结性
(二)数据性
(三)定期性
(四)专业性
三、经济活动分析报告的种类
(一)按分析的范围分
可以分为工业、农业、商业、服务业、交通运输业等经济活动分析报告。如《对冶钢集团公司20xx年生产经营完成情况分析》、《大同乡20xx年农民副业收入状况分析》等。
(二)按目的和内容分
可以分为全面分析报告、专题分析报告和简要分析报告。全面分析报告是指对某一地区、某一部门、某一企业一定时期内经济活动的各项指标进行全面系统分析后写成的报告,主要用与年度和季度分析,也可反映更长或更多时间内的经济活动情况。专题分析报告是指在经济活动中抓住某一重要问题或关键问题,进行专门的、重点的调查研究分析后写成的书面报告。这类报告内容单一、针对性强。简要分析报告,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住几个重点问题进行分析,便于及时观察经济活动的趋势和工作改进程度,
(三)按时间分
可分为定期(年度、季度、月份)分析报告和不定期分析报告。
(四)按经济领域的角度分
可分为宏观经济活动分析报告和微观经济活动分析报告。宏观经济活动分析报告是从整体或全局对一个国家、一个地区、一个系统的经济活动作横向纵向分析,它一般涉及面广、影响较大,如《 影响工业企业经济效益的价格因素剖析》。微观经济活动分析报告是从一个局部或部分对具体的经济活动进行分析一般都是局部性的/涉及的面有限,如《西安化工厂20xx年下半年财务分析》。
四、经济活动分析报告常用的分析方法
(一)对比分析法
对比分析法又称比较法,它是把两个或两个以上具有可比性(时间、内容、项目条件基本相同或相近)的数据资料进行对比,根据对比中发现的差异和存在的问题来研究评价经济
活动的情况和分析问题形成原因的一种方法。这是经济活动中运用得最多、最易掌握的一种方法。
对比分析法包括:
1.纵向对比。实际指标与计划指标相比;本期完成的指标与过去或历史指标相比。
2.横向相比。本期实际指标与客观条件大致相同或相似的行业相比较。
3.综合比较。两种性质不同但又相关的指标对比;部分与总体对比等。
运用对比分析法要注意指标间的可比性,相互对比的指标在时间、单位、口径、范围、计算方法、计量单位等方面必须要一致,这样,当各项指标具有了可比性时,才可以进行比较。
(二)因素分析法
因素分析法指把综合指标分解成各个因素以探索和研究差距的形成原因及影响程度的一种方法。这种方法是对对比分析法的补充和发展,对比分析显示出差异,而因素分析法分析形成差异的各个原因以及差异的实质。
运用因素分析法应该注意几点:一是要抓主要因素作重点分析,不必面面俱到;二是注意分析带有倾向性的问题(即包括现阶段的、也包括从发展趋势看未来可能上升为主要倾向的问题);三是主客观因素要同等重视,不能以此代彼。
(三)动态数列分析法
动态数列分析法就是将某一指标在不同时间上的数值,按时间先后排列起来进行比较,求出比率,然后用以分析该项指标增减速度和发展规律的一种分析方法。
五、经济活动分析报告的结构与写法
经济活动分析报告没有固定的形式,由于分析的目的、对象不同,格式也各不相同,一般是由标题、正文、结尾三部分组成。
(一)标题
1.公文式标题。由分析单位的名称、时间、分析对象和文种四要素组成。如《西安市民生百货大楼20xx年下半年财务分析报告》。有的根据实际情况在标题中可以省去其中一项或两项要素。如《库存结构分析》《20xx年上半年库存情况分析》等。
2.文章式标题。用分析报告提出的观点、意见、建议作标题,如《改变产品结构,提高经济效益》,《关于节支增收,扭亏为盈的意见》等
3.双标题,以上两种标题的结合,用文章式标题作正标题,用公文式标题作副标题,如《国有经济保持健康发展,国有企业盈利水平回升——20xx年第四季度家电市场简析》。
(二)正文
正文可以分为三部分:
1.概述。这是分析报告的开头部分,一般是概括地叙述分析对象的基本情况、分析的背景、对比差异等。这部分的主要任务是提出问题,揭示矛盾,为下面进行分析打好基础,准备材料。
2.分析。这部分回答概述里提出的问题,是全文的主体部分,是分析报告的关键所在,要求根据实际需要选用不同的分析方法,对影响经济活动的各种因素及各种因素的影响程度,作出客观、准确的分析。分析要突出重点,有明确的目的性和鲜明的针对性。
在写法上,有的先摆情况、数据,再分析说明;有的先说明情况,再用数据证实;有的边归纳、边说明,并综合运用各种分析方法。
在结构层次上,有的用序数并归纳段旨分析,有的用小标题方式逐项说明。
3.建议措施。这是在分析的基础上作出的结论和估价,提出加强和改进工作的意见和办法,建议和对策,或预测其发展变化的趋势。建议和措施一定要切中要害,切实可行。有的分析报告没有这一部分,而是将其与对经济现象的分析揉合在一起来写。
(三)结尾
现在大多数经济活动分析报告不专门安排结尾部分,写完建议后自然作结。也有些分析报告另起一行,写几句总结式或展望式的话,作为结尾以结束全文。
最后一般是署名和日期,写在报告结尾的右下方。
六、经济活动分析报告的写作要求
(一)从方针政策和理论的高度进行分析
(二)抓住主要矛盾,切实解决问题
(三)用好数字
(四)既要报喜,也要报忧
经济活动总结 篇2
上半年在各级领导的大力支持下,在公司领导班子的正确指导下,公司以20xx年工作指导思想、目标、要求为出发点,以经济效益为中心,重注安全防范,优化项目结构,不断改革创新、开拓发展,经过全体员工共同努力工作,抵御了经济危机及水电费等物价上涨所带来的冲击,圆满地完成了上半年的各项经济指标和工作任务,为确保20xx年全年各项指标的顺利完成奠定了坚实的基础。与20xx年同期经营状况相比,在效益、成本控制上都创下了新高,服务质量上了新水平,公司保持健康和谐发展。现将上半年经济运行情况总结汇报如下:
一、主要工作目标完成情况
1、主营业务收入:全年计划完成2400万元,1—6月实际完成1044万元,同比增长—12.7%;
2、利润总额:全年计划完成25.2万元,1—6月实际完成13.14万元,同比增长17.1%;
3、净利润:全年计划完成18.9万元,1—6月实际完成9.86万元,同比增长17.2%;
4、净资产收益率:全年计划完成5%;
5、国有资产保值增值率:全年计划完成107%。
二、所处行业市场分析
1、据物业行业不完全统计,截止目前全市共有物业公司998家,其中一级资质13家,占1.3%。全国共有一级资质365家,占7.93%。
以上数据说明,现阶段物业服务企业的整体规模较小,多数企业无法取得规模效益,整个行业仍处于发展初期,整体抗风险能力差。xxx公司20xx年首批晋升为国家一级资质物业企业。经过近几年的快速发展实现了规模效益,提高了抵抗风险的能力,跻身于全国一家大型的物业公司。
2、据物业行业统计调查反映全国物业企业连年亏损的有1446家企业,占被调查企业总数的31.43%,反映企业效益低,发展慢的占57.76%,反映企业发展后劲不足的占27.80%。分析企业效益差的主要原因,认为是由于物业服务费标准过低的占59.28%,认为是由于物业服务收费率低的占48.80%。尤其是今年世界经济危机已经影响我市各个行业的发展,但是我们公司仍然在经济低谷中保持高速发展,创出了物业收费率达到92%的好业绩,在收费标准低,水电费等刚性成本不断上涨挤占了利润空间的情况下,还实现了经济效益的增长,提高创富能力,在xx市乃至全国都是屈指可数的。
3、物业管理作为新兴的行业,随着近20年来我国房地产业和城市经济建设的蓬勃发展,以及城市管理水平的提高,逐步成为提升城市管理和文明建设的重要工作之一。作为xx,比起沿海发达城市,xx的物业管理起步较迟,仅有十年多的时间。但就xx市物业管理发展的普及水平和管理水平而言,在全国中等城市中可以说是位居前列。然而xx市物业公司管理水平也参差不齐。我公司以全新的现代企业管理机制运行,以“人无我有、人有我全、人全我精”的进取精神,坚持“业主第一、员工第一、效益第一”的精神理念,“让客户享受”服务,创立了具有安华物业特色的管理模式和知名品牌,赢得了市场。管业面积达260余万平方米,为2万多业主(客户)提供优质物业服务,始终保持物业行业0投诉的好业绩,在物业行业中绝无仅有。20xx年xx物业公司首家也是xx市物业行业唯一一家通过“aaa”档案评估,至此我公司的基础管理水平再上新台阶。
4、物业行业从业人员工资待遇偏低,流动性较大。尤其是今年全球金融危机对各行各业的影响,企业大批减员、减薪现象已不足为奇。我公司通过积极开拓市场,扩大经营规模,安置员工就业,解决员工的后顾之忧,管理层员工100%上保险,并做到不减员、不降薪,还提高员工福利待遇,充分调动员工积极性,提高企业效益,实现了双赢。在物业行业中令人刮目相看。
三、财务管理自查情况
目前xx物业公司的财务管理工作能按照会计准则、会计通则实行财务管理,进行财务核算。财务内部分工明确,能按会计岗位责任制的要求做好每一环节的具体工作。严格按财务制度履行财务手续,把好资金管理使用关。无帐外资金。保证了公司经营效益不断提高。
四、上半年重点工作
1、积极拓展市场,承接优良项目,增强企业经济实力。
今年上半年凭借品牌效应和精品项目的影响力,积极参与市场招投标。上半年新接管了3个项目,新增管业面积65万余平方米。xx小区是我公司继接管xx家园后的接管的第二个“农民社区”。通过xx家园成功管理服务,为顺利接管xx奠定了基础,也积累了经验。目前正在筹备xx入住工作。
2、优化项目结构,提高效益。
20xx年上半年我们还结合新的物业管理形势,加大经营思路的转变[,继续做好项目调整和整合工作,实现效益最大化。筛选淘汰一些没有发展前景、亏损的项目。目前,xx按照《项目退出管理办法》有关程序及要求正在办理退出事宜。下半年还将加大项目优化整合的力度,将资源优势整合为产业优势。
3、加强基础设施设备管理,消除安全隐患。
随着接管的高层住宅及大厦项目的增多,所管辖的机电设施设备安全运行也显得尤为重要。截止上半年公司所管电梯347部,水箱水泵48台,消防泵31台。为了保证辖区内广大住户的正常生活,在公共设施、设备的管理方面,我们重新制定了完备的维护、保养计划和应急预案,将电梯呼叫、消防、二次供水等设施设备的日常检查工作落实到人,实行统一的表格化,做到日常检查有登记、小型维护有记录。维修电话24小时有人接听,截止上半年各项目共完成小型检修工作1281次,应急维修工作84次,达到养护设施、设备到位,维修及时,正常运行的管理要求。自公司接管以来,从未发生一次安全责任事故。上半年xx等项目在参加全市基础设施设备管理评比中,受到市、区物业办的一致好评,名列前茅。
随着接管住宅项目时间的延长,老小区内房屋漏雨、外檐脱落、公共设施设备老化锈蚀等问题凸显,也存在着安全隐患。一方面做好安全防范工作,另一方面xx里、xx里等老小区正在申请大修基金,及时修缮。
4、严格控制成本,节约能源,提高公司利润增长点。
物业公司是微利行业,随着水费、电费等价格的上调,挤占了公司利润。为此公司根据新的经济形势,积极探索新的突破口。
在保障服务质量的前提,节省能源,减少费用的支出,并常抓不懈,向管理要效益。
一方面公司号召全员从节约一度电、一滴水、一张纸的点滴小事做起,将全员节约成本的意识落实到实际行动上,把项目当做自己的事情来做为公司节约每一分钱。另一方面机电维修中心在去年各项目设施设备节能改造的基础上,在各项目的积极响应配合下,进一步加强机电设施设备能源的控制管理。定期召开能源分析会,将水电费控制指标分解细化,并上墙公示,进行追踪控制,上半年取得了显著的效果。截止今年上半年仅电费就节约了14万元,完成了全年节能目标的70%。
5、继续推行“三精”服务,提高服务质量。
今年上半年公司在总结去年成功管理经验的基础上继续开展“三精细化服务理念”,即把精细化管理、精致化服务、精品化项目贯彻在物业服务活动之中,感动他们,让业主时刻享受到优质的服务,从而赢得了业主的普遍好评。据统计截止上半年公司共接到表扬信146封,锦旗18面。另外通过我们精心的优质服务,公司所管辖项目大部分业主都主动前来交费,这也是我们优质服务的最好写照。
6、全体共同奋战,做好物业费收缴工作。
物业服务费是物业公司的经济命脉,是物业公司为业主提供服务的基础。今年受经济危机的影响,物业费的收取更难了。公司每一位员工以贴心、细致的服务,赢得业主认可;对家中存在问题的业主,我们用实际行动,为他们排忧解难。总之,物业公司的每位员工就是这样凭着这份爱心、耐心,踏踏实实、按部就班的做着各项的工作,使多数业主理解了物业公司工作的难处,提高了交费意识,圆满地完成了上半年收费指标。下半年公司还加大物业费的催缴力度。对欠费的钉子户通过法律手段催缴物业费。
7、组织员工进行职工道德与管理技能培训,提高工员工业务素质和效能。
管理处员工的综合素质与物业管理的服务的质量、水平是密切相关的。只有高效能的员工,企业才能成为高效能的企业。尤其物业公司是劳动密集型的企业,这一点显得尤为突出。为此根据这种情况,并结合小区一部分新员工,接触物业管理时间短的实际情况,上半年公司重新制定了详细的培训计划和教材,定期对员工进行思想和业务管理水平的培训,使员工在思想上得到充实,管理技能上得到了提高,整体意识更强,培训也更具有针对性和可操作性。上半年共组织新员工岗前培训16次,赴外地参观学习6人次,项目经理轮训3人次。下半年还将对设施设备等技术人才和中层干部的进行重点培养。
8、以开展秩序维护经验交流会为契机,提高中层干部的管理水平。
今年公司将秩序维护工作作为重点来抓。各项目经理根据小区的实际情况充分发扬首创精神,善于思考,勤于动脑,积极探索出了适合自己项目特点的秩序维护流程,把秩序维护工作落到实处。为展现各项目管理亮点,相互交流,取长补短,于4月份举办了秩序维护工作经验交流会。20余名中层干部踊跃参加。通过各项目经理之间的经验交流,开拓了思路,提高了管理水平,完善了秩序维护工作建设。
总之,上半年在各级领导的关心支持下,经过全体员工同心同德共同努力取得了可喜的成绩。下半年我们将按照年初制定的计划再接再励,共同努力圆满地完成全年的各项经济指标和工作任务,实现公司的快速发展。
经济活动总结 篇3
1、强化服务、增产扩能,做大做强工业经济
面对严峻的国内外经济大环境,街道强化跟踪服务,促进工业企业持续放量生产,继续做大工业经济总量,滨江新城北部经济支撑区低位进一步凸显。今年来,逸盛、科元、海越等重点石化行业产能的释放有效对冲了因原油价格下跌导致的市场石化产品价格的下滑。1-9月份,街道规模以上企业实现产值384亿,同比增长17.3%。完成销售收入372亿,同比增长17.2%。完成任务出口交货值62.7亿,同比下降11.2%,完成战略性新兴产业产值96.3亿元,同比增长11.8%,总量列全区第一位,增幅列全区第三位。产能的有序释放确保了经济低位运行大环境下的市场占有率,为经济启暖回升奠定了基础。同时积极抓好工业企业“小升规”和上亿企业培育,培育优质中小企业18家,年底有4家企业有望升规,易锻精密铸造产值上亿,裕民机械、恒率电源等3家企业申报“鸿鹄计划”,新增初创型企业15家。受制于石化行业长期低迷和国际原油价格的下滑,辖区企业特别是石化企业盈利能力迅速萎缩,企业经营环境不容乐观,区域经济运行下行的压力巨大。1-9月份,辖区52家规上企业有18家出现亏损,合计实现利润5576.7万元,同比下降88.1%。为夯实街道后续经济发展基础,街道鼓励企业增强发展信心,持续增大全社会固定资产投资,为发展蓄力。今年,科元乙苯-苯乙烯、变压器油项目、海越储罐及技术改造、天润家园房地产项目等过亿项目依期启动,社会投资活跃。1-9月完成全社会固定资产投资39.9亿元,总量列全区第()位。其中限上工业投资()亿元,总量列全区第()位。技改投资()亿元,总量列全区第()位。
2、创新思路、优化环境,多措并举招商选资
20xx年,经发科结合区域实际,不断创新招商思路,改进招商方式,狠抓责任落实,进一步改善和优化投资环境,经过各部门、辖区各站所的共同努力,招商引资工作扎实稳步推进。街道1-9月份累计引进企业56家,累计注册资金1.65亿元,其中三产企业33家,注册资金8381万元;二产企业23家,注册资金8107万元。1-9月累计完成正常性企业税收6.88亿元,完成全年任务的81%;新增三产税收231.3万元,完成全年任务的15%;引进三产税收3097.6万元,完成全年任务的172%。新增三产税收形势严峻,主要原因是辖区土地资源枯竭,有土招商优势不在。加之全区梅山、春晓巨大的优惠政策磁吸效应,戚家山区域招商缺乏竞争力。另外,石化等支柱行业整体不景气,大企业剥离或引进配套三产的意愿不强烈。目前,经发科努力构思招商思路,依托对科元、海越等重点企业平台,将下游产品销售代理商引进入驻,力争尽快扭转被动局面。
3、科技创新、机械换人、促进企业转型升级
街道根据联合开发区、青峙工业区两大工业区的'定位和整体发展思路,提升产业结构,优化空间布局,重点扶持引导企业加大科技创新投入和人才引进力度,积极申报高新技术企业,科技示范企业和省市区工程技术中心,推进产业转型升级。今年,已有裕民机械、海越新材料等5家企业申报20xx年区级工程技术中心,亚洲浆纸申报省级工程技术中心,恒率电源申报市工程技术中心;引导北仑食品公司争创市名牌产品,永祥铸造和华美达机械做好市名牌复评,逸盛石化做好升级名牌复评,华美达申报省名牌;海越新材料申报国家高新技术企业和区长质量奖;宁波电工合金、赫革丽等企业积极与大专院校、科研单位合作开发新产品。促进企业各项专利申报,培育自主知识产权。1-9月份,街道发明申请26件,专利授权96件,其中发明专利授权9件,分别完成全年任务指标的86.7%、160%和450%。引导裕民机械、电工合金等11家企业加大自动化设备投入,完成劳动密集型企业机械换人1072人,提前超额完成全年800人的任务。推进企业工业化与信息化高度融合,海越智能化工厂等四项区重点两化融合项目进展顺利。
4、盘活资源,整合利用,提高土地亩产税收
在可用土地资源枯竭的背景下,实施内部挖潜,通过全面摸排辖区特别是联合区域内长期空置的厂房资源,通过厂房出租方式,引进优质二产企业,盘活空置厂房资源,实现资源的整合利用。今年以来,先后有能旭纸业、森泰新材料、普瑞达液压、荣华汽修、腾越生态环保等7家利用联合区域空置厂房,合计利用面积达7万平方米,年增加产值约3亿元。引导宁波亚洲浆纸业有限公司利用闲置土地新建生产厂房29万余平方米,达产后预计年新增产值13亿元。推进应建未建项目1宗,目前恒逸物流仓储项目顺利进场施工。宁波新安东集团将闲置厂房打造成一个产业孵化器——“宁波绿色橡胶智造园”,园区全部启用后,年产值将至少达到8亿元。同时,摸排辖区亩产低于10万元税收的“低产田”底数,倒闭企业通过增加投入、科技创新等措施,提升企业产品档次和科技含量,今年预计有永祥铸造等10家亩产税收低于10万元企业能够实现脱贫,超额完成5家的任务。
5、五水共治、生态创建、提升区域综合环境
在发展经济的同时,注重生态环境的同步提升。今年来,街道先后实施五水共治、省级森林城镇创建、工业生态建设等工作,有效改善区域综合环境。今年,街道将青峙河5条支流列入日常保洁范围,全面落实河长巡河制,加强日常考核,内河保洁水平得到实质提升,上半年区内河保洁考核中列第二位。投资70万元实施宏源路南侧排洪沟改造工程,目前概预算评审结束,即将进入招投标,预计年底前完工。4月份,为迎接省五水共治督查组督查,街道投入6万元对宏源路排洪沟和黄家溪口大排道实施了应急清淤,后续又投入5万元对未贯通的黄家溪口大排道进行了开挖拓宽,全面贯通了青峙河水系,得到了胡奎区长的批示肯定。另外,渡头社区的书记加油项目“护美浃江”工程、浃江大闸公园项目完工,渡头文化广场建设启动,蔚斗二区XX区地下雨污水管网改造进场施工,逸盛石化和亚洲浆纸“中水回用”项目建成投用,区域内治水、供水、节水成效突出。积极防范台风,顺利完成两次防台工作任务,将因台风造成的企业和群众损失降至最低,未发生因台风导致的人员伤亡事故。蒋家造地复绿、林唐造地复绿、低效林抚育、小浃江(青墩段)绿化二期等生态建设项目如期完工,小浃江(青墩段)绿化三期进展顺利,街道省级生态街道创建初验合格,为20xx年度唯一创建成功的街道。 逸盛、亚浆和海越三家重点企业环保义务监督已经进入正轨,区域生态环境逐步提升。
经济活动总结 篇4
一、经济形势
上半年,我县农村工作认真贯彻中央、省委一号文件精神,围绕农业增产、农民增收、农村稳定的工作目标,积极组织春耕备耕、春放春养、春植春造、防疫检疫和基地建设,全面落实护林防火、防汛抗旱、资源保护等工作措施,全县农、林、牧、渔各业快速发展,农村经济来势较好。
(一)农
民种粮积极性继续升温,粮食总产有望再增。
去年,在中央、省委出台的一系列扶农、惠农政策的激励下,我县农民种粮的积极性空前高涨,全县粮食生产扭转多年下滑的局面,实现了恢复性增长。今年,中央、省委继续出台了一系列的扶农、惠农政策,特别是农业税全面取消后,对农民的激励很大,全县农民种粮的积极性继续升温,从目前的情况分析,今年我县粮食总产可望达到2.3亿斤,比去年增加2000万斤,增长9.5。具体的测算如下:一是扩大面积增一点。红薯、玉米等旱地作物比去年扩大1.5万亩,增加粮食产量900万斤。二是提高单产增一点。通过加强管理,力争水稻、玉米、红薯三大粮食作物亩平单产提高30斤,增加粮食产量1000万斤。三是发展避灾农业增一点。原创:地膜玉米比去年扩大2万亩,增加粮食产量100万斤。四是扩大良种增一点。通过扩大水稻、玉米、红薯等大宗粮食作物的良种覆盖率,增加粮食产量100万斤。
(二)农民增收势头较好,农民收入有望再次大幅度提高。
据农村住户调查显示,上半年,我县农村人平实现现金收入达892元,同比增163元,增幅22.5。从全县整体情况分析,今年我县农民人平纯收入增150元是有把握的。
1、是粮食增产增收。通过实现粮食增产2000万斤的目标,可增收980万元,人均29元。
2、是发展养殖业增收。充分发挥生猪养殖商会、山羊养殖商会的辐射作用,建好养殖示范乡镇,扩大养殖业的规模,全县生猪出栏可增3万头,山羊出栏可增2万只,肉牛出栏可增1800头,网箱养鱼增8000口。通过大力发展养殖业,预计农民人均可增收50元以上。
3、是发展林果业增收。通过采取加强管理和水果的分级包装等措施,林果业这一块农民人均可增收10元以上。
4、是发展打工经济增收。加强对农民工的技能培训和信息服务,引导农民外出务工。今年可新增务工人员5000人,增收2000万元,人均59元。
5、是落实政策增收。通过落实免征农业税的政策,全县农民可减负增收680万元,人均20元。通过以上五个渠道,农民人均可增收168元,扣除灾减因素,可确保人均增收150元目标的实现。
(三)特色农业基地规模进一步扩大,板块经济效益日益凸现。
今年以来,通过政策促、部门扶、市场引、能人带、干部帮,我县特色农业基地规模进一步扩大。
1、是充分发挥养殖商会在信息、技术、服务等方面的优势,吸引更多的农户加入商会,猪、羊养殖规模扩大。目前,我县养猪商会共有会员230户,比去年底增120户,预计到年底,会员可达到300户,会员出栏肥猪4万头,全县生猪出栏20万头,比去年增加3万头。20xx年底,我县山羊养殖商会共有会员32户,目前已达到70户,预计年底可达到100户以上,会员养羊3万只以上,全县山羊养殖规模达到10万只以上。生猪养殖大户徐赐进,今年可出栏肥猪2000头,实现收入280万元,实现利润30万元,上交税费16万元;山羊养殖大户黄崇淼,今年可出栏山羊400多只,实现收入12万元,利润6万元;洪港镇留咀村的阮云来养牛60头,养羊100只,预计可实现收入20万元,实现利润13万元。
2、是充分发挥富水库区水面资源丰富的优势,大力发展水产养殖,网箱养鱼规模进一步扩大。去年,我县共有养鱼网箱1.3万口,今年计划新增2000口,达到1.5万口。由于网箱养鱼效益可观,农民积极性非常高。据统计,今年我县养鱼网箱达到2.1万口,比去年净增8000口。网箱养鱼已经成为库区人民继发展柑桔之后的第二次创业,在有的库区村组,网箱养鱼不仅是农民脱贫的好门路,而且成了致富的好项目。燕厦乡港口村今年新增网箱4100口,户平20口,人平4.7口,预计户平可增收6000元,人平可增收1430元。
3、是充分发挥我县山场资源丰富的优势,积极引导庄园经济的发展。据统计,目前,我县从事庄园经营并已具一定雏形的庄园户有35户。全国劳动模范、大路乡青年农民陈志远经营的葡萄园,总面积300亩,去年接待游客2680人次,实现收入85万元;预计今年接待游客5000人次,实现收入150万元,实现利润50万元。
4、是围绕建设生态旅游大县的目标,大力发展楠竹、水果业。20xx年,全县各地按照市委、市政府大力发展“四乡六业”的要求,围绕县委、县政府建设生态旅游大县的目标,狠抓了楠竹基地和水果基地的建设,全县共新建楠竹基地1.5万亩,水果基地0.98万亩,楠竹和水果基地的规模进一步扩大。
(四)农村基础设施进一步完善,农民生产、生活条件得到改善。
1、是农田水利基本设施建设得到加强。去冬今春,全县开工农水工程1269处,完工1269处,完成土石方105.2万m3,改善灌溉面积3.5万亩,新增灌溉面积0.5万亩。
2、是农村人畜饮水工程建设得到加强。元—8月份,安排29个项目,覆盖10个乡镇、27个村,1300个农户,6000多人;目前,已启动实施25个项目,竣工24个,受益4650人。其它在建的工程项目7月底前可全部完成。8—12月份,在17个村,安排19个项目,解决1100个农户,5000多人的饮水安全问题。
3、是生态家园工程建设稳步推进,计划全年完成500户的任务,目前已启动182户,完成126户,建池126个,改厕1020m2,改厨1580m2,改栏1960m2。
(五)农民负担进一步减轻,农村社会进一步稳定。
今年以来,我县认真贯彻落实中央、省委的各项扶农惠农政策,特别是“两补一减免”政策,农民负担进一步减轻,农村干群关系进一步改善,农村社会越来越稳定。
二、存在的问题
上半年,我县农村经济发展总体形势较好,为实现全年增产增收的目标打下了一个坚实的基础。但是,当前也存在一些不利因素和突出问题:
1、是自然灾害的威胁大。原创:目前,我县有的地方已经出现了旱情和病虫灾害,抗灾夺丰收,抗灾保规划的任务比较艰巨。
2、是农业生产资料涨幅过高,对农业的投入和农民的增收有一定的影响。据调查,农膜、钾肥上涨15,尿素、磷肥上涨20左右,碳氨上涨30左右。
3、是农村债务重、化解难,大多数村被沉重的债务所累,无力发展公益事业。
4、是农民对政策是否可以保持长期稳定心存疑虑。
三、下半年工作重点
1、继续抓好粮食生产工作,确保粮食增产目标的实现。
2、继续抓好农民增收工作。一是立足抗灾促增收;二是加大调整促增收;三是发展打工经济促增收;四是抓好流通促增收;五是落实政策促增收。
3、抓好防汛和抗旱工作,防汛抗旱两不误。
4、抓好森林防火道的建设。
5、抓好科技培训工作,提高农民的科学种田水平。
6、继续抓好农业基础设施的建设。
7、抓好依法完善农村土地二轮延包的扫尾工作。
8、抓好秋播生产。
经济活动总结 篇5
随着20xx年第二季度的结束,我国经济在这一时期展现出了一系列新的特点和趋势。本报告为了深入分析这一季度的经济活动,从宏观经济指标、产业发展、消费趋势以及政策影响等多个维度进行剖析,以期为我国经济的未来发展提供有益的参考。
一、宏观经济指标分析
在2024年第二季度,我国GDP同比增速达到了5.3%,较上一季度提升了0.1个百分点。环比增速也由1.2%上升至1.6%,显示出经济增长的斜率正在上行。从产业结构来看,第二产业增加值同比增速达6.0%,较去年全年上行1.3个百分点,对GDP增速的贡献明显抬升。第三产业增加值虽然在高基数下小幅走弱,但仍保持稳健增长。总体来看,我国经济在第二季度表现出较强的韧性和活力。
二、产业发展分析
在产业发展方面,制造业和服务业呈现出不同的特点。制造业受益于设备更新政策和海外需求的恢复,投资热度回升,工业增加值同比增速超预期达6.1%。而服务业则持续成为就业市场的主要推动力,服务业就业占比达到了46.2%,较上年同期有所增长。此外,基建投资增长放缓但有望在二季度回升,专项债发行同比上涨30%,为基建投资增速回升提供了有力支撑。
三、消费趋势分析
在消费方面,随着各项促消费政策措施的落实落地,消费潜力进一步释放。一季度社会消费品零售总额累计同比增长4.7%,虽然低于去年同期,但较20xx-20xx年一季度两年平均增速小幅提升,显示出市场销售整体保持平稳增长态势。消费结构也呈现出分化修复的格局,服务型消费和升级型消费成为新的'增长点。
四、政策影响分析
政策因素在第二季度经济活动中发挥了重要作用。一方面,设备更新政策和海外需求的恢复为制造业的发展提供了有力支持;另一方面,国内广义财政发力、地产需求端政策松绑等增量政策也为经济增长提供了助力。然而,地产与地方投资仍然对经济增速回升形成制约,海外需求修复韧性也存在不确定性。因此,未来政策需继续加大合力,注重产业转型升级和新动能的培育。
五、结论与建议
20xx年第二季度我国经济表现出较强的韧性和活力,但也面临一些挑战和问题。未来经济发展仍需注重内需的提振和产业结构的优化升级。建议政府继续加大财政和货币政策支持力度,促进消费和投资的稳定增长;同时加强产业政策的引导和支持,推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展;此外还应加强区域协调发展和城乡融合发展,推动经济高质量发展。
经济活动总结 篇6
一、基本情况
(一)全省情况
20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情况
20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等,对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53.1%和12.2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35.53亿美元,同比增长14.3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到50.9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元,大幅增长70.2%,占同期全省出口总值的21.5%,除打火机小幅下滑1.1%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元,同比增长47.6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长23.6%,农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面,我省机电产品进口20.06亿美元,同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元,同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元,同比增长21.2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111.03亿美元,增长14.9%,占同期全省进出口总额的74.4%,其中出口65.86亿美元,增长34.4%;进口45.17亿美元,下降5.2%。同期,加工贸易进出口35.76亿美元,增长20.3%,占24%,其中出口21.58亿美元,增长5.9%;进口14.18亿美元,增长51.6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41.5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元,大幅增长73.8%,占同期全省出口总额的59.5%。此外,三资企业进出口41.58亿美元,增长6.9%,占27.9%;国有企业进出口37.62亿美元,下降7.3%,占25.1%。
经济活动总结 篇7
半年来,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1~6月份营销活动综合分析如下:
一、上半年各项指标完成情况及分析
(一)购电量
1、购电量完成情况
20xx年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20xx年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。
购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。
(1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。
(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。
(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。
2、按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。
(二)购电平均单价
1、今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成××元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。
平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)
由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。
2、购电平均单价同比增长的因素
(1)从去年以来四次调价影响数额
(2)基本电费增长影响数额
(3)利率电费增长影响数额
(4)峰谷电费增长影响数额
(5)高电价电量增长影响数额
3、分析影响购电平均单价同比下降的因素
(1)大工业倒挂影响数额
(2)高电价电量下降影响数额
(3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活)
(4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)
(5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂)
(三)电费收缴完成情况
1~6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收激之所以能月月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营业签订了电费回收责任状,积极催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措资金保证电费的按时上激。
(四)节能降损工作
20xx年1~6月综合线损率完成24.33%,与去年同期完成的25%下降了0.67个百分点。
今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情况制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大职工的工作积极性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的效果。
二、上半年主要工作
一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式,把线损指标任务到班组,责任到人,线损指标完成情况直接与工资挂钩,对抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户11户,追回损失××元,查出表计烧坏75户,对怀疑不正常表计到现场进行了校验,更换表计35户、次计量6只。
二是提高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员进行用电普查,并把普查情况及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查出高价低接6户,追回电费约1万元,每月合理增收约6千元。
三是动力用户及商服用户的'计量装置按标准进行了改造,并对大用户单独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户××户,占全部的67%,从而保证了计量准确,防止了电量流失。
四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的要求,将欠费按时限和责任区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。
五是落实服务承诺,提高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断提高服务质量,增强服务意识,规范服务内容。
(1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃纪律,全年来未发现投诉事件。
(2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。
(3)将每次计划或非计划性停电的有关情况及时通知事业、企业单位及个体、主要用电大户。
三、目前工作中存在的问题和不足
1、线损达标率仍不尽人意,部分公变低压线损依然较高,离“两改”后的标准差距较大,用电检查和反窃电力度不够,因此降损工作仍有潜力可挖
2、 10KVA以上台区及用户端没有电容补偿(林业局没有这方面的资金投入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。
3、营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步完善。
4、长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了大量财力、物力,但员工的整体素质仍不很高。
四、下半年工作思路
1、增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人为本,加强营销队伍的培训工作,提高队伍整体素质,发展人才战略,进一步完善管理机制和制约机制,量化责任追究制和激励机制。认真执行各项管理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。
2、加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。
3、加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。
4、加强线损管理,狠抓无功管理工作,提高网络的功率因数,积极开展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限责任到人,坚持问题查不清、问题不解决、措施不落实决不放过的原则。
5、加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计量准确无误。
6、严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。
7、开展好供电文明窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识,依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与信息功能,加强营销与服务一体化管理,达到社会效益、经济效益双丰收。
8、提高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的达到各项管理规范化。
9、面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。
10、进一步降低网络线损,特别是低压线损的管理。加大用电检查和反窃电工作力,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。
经济活动总结 篇8
现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:
1、责任成本xx万元
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:xx元/ktkm
(2)下游:xx元/ktkm
(3)上海港作:xx元/艘
(4)其它港作:xx元/艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量吨xx千米/千瓦
(2)驳船船产量吨xx千米/吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗xx千克/千吨千米
(2)非生产用油xx吨
(3)燃料油与总耗量比例xx%
5、驳船营运率% 我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42%,实绩比计划节约40.00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32.34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。 1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。 1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为"三增、三降、一稳定"即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司"两会"精神,积极筹备我司"两会",并在我司"两会"上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司20xx年经济责任制方案,提交"两会'讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了"百日安全无事故活动"的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》,将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的`减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
(1)物料费指标
(2)海损指标(包括海损杂支指标)
(3)修费指标
(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度
(1)工资成本指标
(2)修费指标
(3)单耗指标
(4)营运间接费指标
6、需要解决的几个问题
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,特别是"五一"期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
(6)机关部门要认真思考和讨论"职工在我心中,安全在我手中"提高机关工作质量。
经济活动总结 篇9
(一)分析要深入、具体
写分析报告,重在深入细致地分析。经济现象是错综复杂的,要真正把握其演变的规律性,就必须进行深入的分析。要通过对各种经济指标的了解、对照、计算来发现问题、剖析矛盾,从而对经济活动有一个正确评价。经济活动常用的分析方法有对比分析法、因素分析法和动态分析法等。不管使用何种方法,都要做到说明问题条理清楚,分析问题切中要害,评价判断恰如其分。不凭想当然人为地制造因果联系,不作似是而非、模棱两可的肯定或否定,也不作脱离实际情况的“拔高”或强扭角度。
(二)抓住主要矛盾,解决重点问题
经济活动分析涉及面很广,内容繁多,但撰写分析报告却不能面面俱到,而要从分析报告的目的出发,围绕中心,抓住主要矛盾,深入分析,解决重点问题。只有这样才能提出切实可行的建议和办法。否则,眉毛胡子一齐抓,难以解决实际问题。
(三)要重视运用第一手资料
撰写经济活动分析报告离不开资料,而资料既包括计划资料、会计核算资料,又包括深入实际调查研究所获取的第一手资料。在写作过程中,要重视运用第一手资料,搞清楚经济活动的全过程,有的放矢地进行分析。
(四)叙述要简明,有说服力
撰写经济活动分析报告,叙述问题要简明扼要,观点明确,建议可行,具有较强的说服力。只有这样,才能对实际工作起指导作用。
经济活动总结 篇10
现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:
1、责任成本xxxx万元
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:x元/ktkm
(2)下游:x元/ktkm
(3)上海港作:x元/艘
(4)其它港作:x元/艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量x吨千米/千瓦
(2)驳船船产量x吨千米/吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗x千克/千吨千米
(2)非生产用油x吨
(3)燃料油与总耗量比例x%
5、驳船营运率x%
我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42%,实绩比计划节约40.00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1.17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100.91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0.89%。
1-3月份累计完成驳船营运率97.78%,为计划进度(96.1%)的101.75%,超进度1.75百分点;比去年同期高1.17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。
1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70.7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17.46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%,为计划进度(57%)的`104.89%,超进度4.89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司20xx年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
(1)物料费指标
(2)海损指标(包括海损杂支指标)
(3)修费指标
(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度
(1)工资成本指标
(2)修费指标
(3)单耗指标
(4)营运间接费指标
6、需要解决的几个问题
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。
经济活动总结 篇11
20xx年,区经济发展部在区党工委、管委会的正确领导下,在区直各部门的大力支持下,紧紧围绕区党工委、管委会总体工作部署,我部积极抓好经济运行、安全生产、招商、发改、科技等各项工作,进一步强化管理力度,促进区内经济发展。现将20xx年工作总结及20xx年的工作打算汇报如下:
一、20xx年工作目标任务完成情况
(一)抓好区内招商引资工作
1、20xx年工作情况
①主要经济指标完成情况。今年以来,宏观经济形势给全区开放型经济运行带来了严峻挑战,全区努力克服不利影响,前三季度,中小外资项目有所增长,实体企业外贸出口稳中有进,内资规模持续扩大。20xx年我区实际利用国内市外资金167.56亿元人民币,同比增长24.2%,完成全年目标任务的100%;利用境外投资12814万美元,预计完成外贸出口24500万美元。
②招商引资方面。截至目前,高新区领导外出招商316批次,对接来访客商239批次,签约工业项目计63个,计划总投资计87.295亿元,其中入驻工业地产项目23个,计划总投资5.375亿元,租赁厂房总面积6.82万平方米。在谈项目104个,计划投资约114.99亿元。
③项目建设方面。20xx年我区在建项目63个,其中工业项目58个,商贸项目5个,计划总投资160.21亿元,年度计划投资36.10亿元,已开工50个,预计到12月31日累计完成投资26.7亿元,占年度计划73.96%。其中列入市重点项目29个,总投资88.72亿元,年度计划投资24.47亿元,已开工28个,预计到12月31日累计完成投资26.11亿元,占年度计划106.71%。竣工或建成投产的20个,分别是科技孵化基地(一期)、科技孵化基地(二期)、江西中亚保温橡塑发泡材料项目、江西鑫杰美纹纸胶带项目、赣锋锂业三元前躯体材料生产线建设(一期项目)、赣锋锂业锂盐项目、中川木业加工项目、江西弘旺汽车制动器制造生产项目、贝卡尔特优质金属钢丝项目、嘉锐工贸综合项目、信达长林整体搬迁项目(富士长林)、风驰年产20万平方米平板太阳能集热器及1万吨保温水箱、普润野果饮料生产基地项目、新余嘉利家具家俱加工项目(一期)、江西三石新建沥青搅拌站项目、金土地米乳项目、国家城市矿产服务项目、亚林中心综合楼、广城建材家居博览中心、新余鲜活农产品批发市场。
2、主要工作举措
①招商引资方面。为进一步扩大对外开放,提升高新区招商引资质量和水平,完成年初既定经济目标任务,高新区招商引资工作重点从以下几方面开展。
1)细化指标任务,制定工作方案。按照“目标到园、任务到部、责任到人”的原则,制定《新余高新区20xx年招商引资工作方案》(余高办字〔20xx〕69号),其中明确了20xx年高新区区直单位、各产业园、公司、镇(办)招商引资目标任务、招商工作举措、考核方案以及市派招商干部分配管理工作方案。今年以来招商引资工作按照工作方案稳步推进。
2)规范招商流程,开展宣传推介。精心编制了20xx年新余高新区招商资料汇编,将签约引资项目工作流程进行梳理,全面汇总了招商投资优惠政策、环境,并对购地和租用工业地产合同进行规范;先后在深圳、泉州、东莞、佛山等地举办多场招商推介会,积极开展招商活动,取得了良好成效;对接了广东地区、福建地区等多家商会及行业协会,为今后招商工作的开展打下基础。
3)收集招商信息,按期统计报送。按照党工委、管委会的要求,每月按时汇总报送招商引资材料,包括外出招商活动情况表、对接来访客商情况统计表、在谈项目情况进展表和签约项目调度表,并自20xx年8月起,高新区招商局每半月收集汇总全区招商引资进展,编制《高新区项目简报》,促进信息有效流转。同时,确保向市开放办按时报送我区开放型经济工作情况。
4)发挥园区优势,有针对性招商。招商局根据全区产业划分,结合六大园区分工开展招商引资工作,通过布局,六大产业链式发展日益突出,兴起产业发展加速。今年电子信息、机械装备制造、生物医药食品、新材料、现代服务业等兴起产业项目签约、进资大幅增长,分别占全区签约资金、进资总额的93.29%、72.08%。
5)创新招商方式,依托商会招商。为加速拓宽招商渠道,进一步创新招商理念,招商局加大与商会、协会的联系和沟通力度,通过充分利用、依托深圳安防产业协会、深圳电子信息产业联合会、深圳新余商会等多家商会、协会的企业资源和投资需求,已掌握大量的企业资源和一批项目储备。
②项目建设方面
1)组建项目挂点帮扶小组。今年,全区63个项目安排项目挂点帮扶小组,小组由一名区领导、一个帮扶部门及责任人和多名联络员组成,专门帮助解决项目业主建设过程中遇到的问题和困难,督促项目建设单位按建设计划表进行,加快推进落实,加速项目建设进度。1-12月,63个项目帮扶小组主动下工地,遇到各类困难和问题150余件,目前已成功解决120余件,其余正在协助办理中。
2)定期召开项目调度会。针对在建项目,坚持重点项目定期调度制度,区主要领导每季度召开一次项目调度会,区分管领导每月召开一次项目调度会,产业园每周召开一次项目调度会,及时的协调解决企业遇到的问题,并要将调度会解决的问题和落实情况及时通报,为项目加速推进铺平道路。
3)组建督查考核处。由督查考核处人员对项目建设进展情况进行跟踪检查,定期督查,对于未及时处理企业提出问题,进而导致影响项目建设进度的责任单位或个人及时通报,事态严重的严格进行行政问责。截至到目前该项制度已实施了近一年年时间,效果显著,极大提高了我区各部门办事效率,面对企业提出的各种问题,已逐渐形成各有关部门都积极为企业想办法,出主意,风清气顺,不推诿,不扯皮的良好环境。
4)实行绩效考核制度。成立在建项目挂点帮扶工作考核领导小组,该领导小组具体组织协调对挂点联络员进行考评。考评内容包括挂点联络员对项目建设进度等信息汇总完成情况,项目建设过程中遇到困难与问题的协调解决情况等等。考核采取平时考核和集中考核相结合的方式,考核领导小组结合挂点联络员工作表现,半年进行一次考核,年底进行年终考核,最终的考核结果直接反映在绩效工资上,严格落实奖惩。截至到目前该项制度已实施了近一年年时间,该制度极大了提高了各挂点帮扶小组的工作积极性,各挂点帮扶小组都积极切实帮助协调解决企业遇到的各种问题,努力推动项目建设快速有序进行。
5)新签约项目、未开工项目的集中联审。对于新签约项目、未开工项目,实施开工前集中联审。针对新引进已签约项目、手续不齐全不能按时开工的未开工项目区管委主要领导定期召集分管领导、各单位负责人到项目工地召开现场办公会,逐一审核项目选址、环评、安评、规划评审等前期手续,各分管领导、单位负责人就项目选址规划、环评要求等问题现场提问和讨论,现场落实挂点帮扶小组,并要求在规定的时间内全程代理完成。该项制度极大减轻了企业的前期负担,为加快项目建设速度创造了有利条件。
6)创新项目管理模式。针对我区在建项目多、建设任务重情况,为方便管理和和督导推进,实现项目管理信息化,信息流程化的办公模式,我区探索电子办公信息平台,该平台的运行,改变传统信息收集方式,大大提高了工作效率。
(二)抓好区内经济运行工作
1、20xx年经济运行情况
①主要经济指标完成情况
预计全年,全区工业企业完成总产值540.7亿元,同比增长10.75%;实现主营业务收入538.8亿元,同比增长10.43%;完成增加值124.36亿元,同比增长5.73%(按可比价计);实现利税总额32.6亿元,同比增长19.5%。其中:规模以上工业企业完成总产值534.8亿元,同比增长10.91%;实现主营业务收入532.7亿元,同比增长10.53%;完成工业增加值达到123亿元,同比增长5.8%(按可比价计)。实现利税达到32.1亿元,同比增长19.82%。
②经济运行的主要特点
——工业生产保持平稳增长。尽管受到外需不振等不利因素影响,工业生产增速较前两年有所放缓,但是2-11月工业增加值季度增速分别为3.9%、-6.1%、1.1%、0.1%、0.3%、0.1%、0.1%、1.6%、3.9%、5.2%,增势总体平稳增长,未出现大的波动和起伏。
——企业效益呈现恢复性回升。全区规模以上工业企业2-11月实现利税总额同比增长分别为-32.13%、-23.5%、0.94%、9.62%、18.2%、7.87%、11.43%、15.26%、16.02%、17.9%,呈现恢复性回升。
——结构调整呈现加速趋势。为调整优化产业结构,做强五大主导产业,我区着力抓机遇、带龙头、聚产业、延链条,努力实现“一链到底、多链支撑”的新型产业格局。预计全年机械装备、生物医药食品、电子信息三个产业主营业务收入分别实现32.45亿元、61.74亿元、222.3亿元,同比分别增长15.15%、18.62%、5.84%.
——主导产业形势逐步好转。今年6月以来国家接连出台《促进光伏产业健康发展的六项措施》、《国务院发布促进光伏产业健康发展的若干意见》,《分布式光伏发电按电量补贴的具体细则》等6项促进光伏产业发展政策及海外市场逐步回暖的情况下,光伏行业也开始步入复苏轨道。赛维高新技、升阳光电生产一直处于饱和状态,风驰太阳能1兆瓦,开昂0.5兆瓦分布式发电项目已于8月份投入使用。马洪硅料冷氢化改造也将于近期启动。
2、20xx年主要工作回顾
①注重服务,强化监测,保障园区经济健康运行。一是做好预测预警预防,有效做好价格监测、企业运行调度;二是继续推进干部挂点制度,帮助企业提振信心,走出困境,促进区内企业加强管理,加快产业结构调整和优化升级。三是多次协调赣西供电公司、天然气公司对赛维、协讯、双胞胎、弘旺、沃格等公司的供电、供气问题。
②注重引领,推动升级,培育优势产业和骨干企业。一是组织东鹏新材料、恩克新材料、三石有色金属、亿铂电子、新和药业、沃格光电、华电电力、赛维ldk光伏硅等8个项目申报 “20xx年江西省战略性新兴产业重大项目”。二是争取项目资金。新余绿丰生物科技有限公司年产2万吨生物有机肥及作物配方型专用肥生产线技术改造项目、新余市佳林香料有限责任公司年产800吨龙脑烯醛生产技改项目、新余市钢城实业有限公司年产1万砘预应力钢丝技改项目获中小企业技术改造项目今年共获得技术改造资金300万元。
③注重平台,发挥优势,推进产业集聚发展。一是全力做好国家新型工业化产业示范基地、省级光伏产业基地、光伏市场、光伏产业配套基地、动力与储能电池产业配套基地等“国字号”、“省字号”平台的调度工作;二是利用全国节能减排财政政策综合示范城平台优势,筛选、包装、申报了24个第二批节能减排
20xx、20xx年节能技术改造项目
财政政策综合示范项目。组织赛维光伏硅、风驰、宇之源、奥曼特等企业申报20xx年光伏应用示范项目。
④注重研究,强化分析,充分发挥参谋助手作用。一是针对今年复杂的经济发展环境,多次对区内重点企业生产经营情况及存在的困难和问题进行了调研;二是对区内年主营业务收入过亿元重点企业增资扩股计划安排进行了详细摸底。
⑤注重协调,提高质效,全力推进统计调查工作。一是扎实开展统计一套表各项工作。截止目前全区月(季)报,各专业的数据报送率、直报率均为100%,受到省、市统计部门的肯定。二是开展人口和劳动力抽样调查,根据国家确定的抽样调查样本,我区于10月初启动人口和劳动力抽样调查,涉及5个普查小区近千人,目前完成上报工作;三是每季对全区新增法人单位进行名录核对修正,组织区内企业统计人员参加全市统计从业资格考试;四是全力开展第三次全国经济普查工作,已完成前期单位清查以及全区普查员培训工作。五是全力抓好企业入规工作,组织恩克、增鑫牧业等15家企业成功申报规模以上工业企业, 超额完成全市任务。
⑥注重管理,突出效率,不断强化机关内部建设。一是加强干部队伍建设。狠抓干部队伍作风建设、效能建设,通过局干部职工学习,强化干部职工的理论知识和业务水平。加大治庸、治懒、治奢力度,切实改进干部队伍中与发展新要求、奋斗新目标不相适应的各类问题,努力形成凝心聚气、风清气正的干部队伍新局面,营造思发展、谋发展的良好工作氛围。二是加强党风廉政建设。认真执行中央“”、市委关于改进工作作风、密切联系群众的实施意见和区委关于改进工作作风、密切联系群众的实施细则等各项规定,对照清理、加强督促,建立完善局各项工作制度。
⑦注重质量,突出时效,积极完成其他各项工作。一是做好招工工作,全局全年共完成招工人数280人,超额完成任务;二是积极向上争取资金,目前共争取资金2237万元;三是信诚、黄金果、海宸、广城等挂点项目进展顺利。四是积极做好分布式光伏电站试点项目实施项目、高新区二化融合示范区、国家低碳工业示范园区、省清洁化工业园区工作的申报工作。目前已获批省清洁化工业园区试点。五是组织牵头做好了《新余高新区推进企业强化管理加快发展暂行奖励办法》的考评工作。每季度进行一次考评。六是组织牵头做好机械装备协会的筹备工作。
(三)抓好区内安全生产工作
1、强化日常安全执法检查。区安监局始终坚持“安全无小事,责任大于天”、“事故分轻重,隐患无大小”、“无危则安,无损则全”的安全理念,继续深化“打非治违”专项行动,进一步规范生产经营建设秩序。在工矿商贸领域,继续依法严厉打击无证、证照不全或“三同时”手续不全,而进行生产经营建设等非法违法行为,严肃查处超能力、超定员、超强度等违规违章现象。20xx年,多次组织聘请专家深入现场排查隐患,检查工矿商贸领域企业192家次,查出各类问题和隐患278条,下发停产通知书2份。
2、加强汛期安全工作。今年以来,我市出现持续降雨天气,区安监局迅速对非煤矿山企业实行停产检修措施,尤其是对赣闽铁矿尾矿库防汛工作进行重点监管,督促企业指定专人值守。同时并安排监管人员到危化生产企业落实防汛安全措施,严防危化品泄漏事故。区国土部门组织人员对辖区内山体滑坡、泥石流等地质灾害、尾矿库、矿石场及非法采矿和矿山超层越界开采进行大检查,建立汛期值班制度,设立了汛期值班电话。下发责令停止违法行为通知书1份,罚款4.656万元。
3、确保节假日安全工作。一是组织实施重大节日和重要敏感时期的安全大检查活动。在元旦、春节和全国“两会”、国庆、“三中全会”期间,我区分别组织开展全区安全大检查活动,对发现的安全隐患按照“五落实”的要求督促有关单位整改到位,确保重要敏感时期的安全稳定;二是按照国务院安委会和省、市的工作部署,我区在春节前开展烟花爆竹专项安全大检查活动。召开专题会议进行部署,区安监、公安、工商等部门密切协调配合、齐抓共管、联合执法,集中开展烟花爆竹“打非治违”专项行动,依法打击非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹行为,没收销毁一批非法烟花爆竹制品,价值约600元,取缔经营非法烟花爆竹经营户1家。通过对非法经营烟花爆竹行为的排查和严厉打击,有效地遏制非法经营烟花爆竹活动,整顿和规范了我区市场烟花爆竹安全生产经营秩序。
4、加强建筑工程行业监管。我区加大区内在建项目监管力度,区安委会主任邓名辉同志亲自带队,对万吨锂盐、科技孵化基地、公安技术大楼等在建项目施工现场进行专项检查。区安监局联合区规划建设局组织开展全区建筑施工安全集中专项整治,主要检查临边洞口防护、外脚手架的搭设、安全网的挂设、临时施工用电、深基坑工程及桩基工程安全防护、塔吊、人货电梯及物料提升机安全运行情况、施工机具的安全状况、建筑起重机械的安装、检测、备案登记情况;共检查136个单位工程,27个施工工地,27家施工单位,16家监理单位,下发安全隐患整改通知单33份,停工整改1份,排查出安全隐患544条。通过整治,促进工程建设各方主体责任,增强员工安全意识,确保我区建筑工程领域安全形势的平稳。
5、持续开展专项整治。区安委办在充分发挥安全监管整治综合协调的同时,切实加强矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、餐饮场所、职业病危害、涉氨制冷等行业(领域)安全专项整治和监管,创新安全监管方式方法,突出工作针对性,增强监管实效性。
6、集中开展安全生产大检查。为深刻吸取吉林德惠禽业公司“6.3”特大事故教训,按照国务院安委会下发的安全生产大检查工作方案及省、市安全生产工作会议精神,我区制定印发了《高新区集中开展安全生产大检查工作方案》,6月8日及6月18日,连续两次召开全区安全生产工作会,全面部署我区安全生产大检查工作,扎实推进我区安全生产大检查深入开展。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则,区安监局联合公安、交通、规划建设、消防等相关部门对煤矿、非煤矿山、道路交通、消防等各行业领域的所有生产经营单位进行安全生产大检查,全面落实责任,认真整改、健全制度,彻底排除重大安全隐患。6-9月大检查期间,区安监、消防、道路交通、建筑施工等部门组织督查组37个,参加检查人员316人次,监督排查企业158家次,排查隐患260条,责令停产、停业、停止建设4家。
(四)抓好区内发改工作
1、立足业务,抓学习。
在区党工委、管委会高度重视和关心下,将发改局单列出来,这这既动力也是压力。由于发改工作人员都是发改战线的“新兵”,为了尽快熟悉了解发改工作:一是梳理出对口市发改委常态性工作71项,其中争政策争项目工作30项。30项政策和项目工作中,常态性项目26项,专项项目4项;国家发改委项目20项,省市项目10项;面向政府项目15项,面向企业项目10项,面向政府和企业交叉项性项目5项。二是组织人员参加省、市发改系统培训学习4次并邀请市发改委同志来我局授课2次。
2、立足项目,抓争取。
一年来,全局上下以“三项政策”为突破口,充分发扬“五加二、白加黑”工作精神,全力以赴开展对上争取工作。20xx年,高新区获批项目99个,争取上级无偿资金2.01亿元。其中面向政府项目争取资金1.587亿元,面向企业争取项目资金4230万元,获批政策性项目3项(其中国家级政策性项目2个,省级政策性项目2个)。一是面向政府项目58个,国家分布式能源示范园区,省级园区循环化改造试点园区,省级清洁化试点园区,国开行融资4.5亿元项目,3000套廉租住房建设项目,水西镇中心卫生院,光伏市场获批现代服务业引导资金等;二是面向企业项目41个,赣锋锂业产技术改造项目,百乐工贸锅炉、鹏程锂业4n碳酸锂、钢城实业能量系统节能改造项目、佳林香料年800吨龙脑烯醛技改项目等。
3、立足进位,抓投资。
因今年经济形势不乐观,完成固定资产投资任务压力较大,20xx年全区预计完成固定资产209亿元,同比增长12%,圆满完成了市里下达的500万元以上项目固定资产投资任务。
4、立足长远,抓规划。
规划围绕重点基础设施建设项目、“十二五”期间重点发展的产业项目、改善农村基本生产生活条件的基础设施项目、公共服务项目、农村人力资源开发项目、生态建设项目和环境保护项目等方面积极谋划项目。通过全区调度并成立项目申报工作7个专项小组,储备了一大批项目,20xx年我区正在申报项目46个,高新区城投发债17亿元,自查报告7月25日通过省发改委审查,8月26日报国家发改委,国家发改委组织专家评审;高新区新能源产业振兴支撑体系项目材料已报国家发该委、财政部,等待审批;鹏程锂业申报国家综合利用废矿项目已通过国家发改委复审。
5、立足决策,当参谋。
充分发挥宏观调控和综合经济协调职能,加强经济形势的预警监测,针对经济社会发展中的热点、难点和突出问题及改革发展工作中的新情况,组织开展了重点专题的调研活动,积极跟踪全区经济运行态势,及时掌握经济运行中的新情况、新问题,向党工委、管委会提出有针对性的对策建议,有效促进了全区主要经济指标年度计划的`顺利实施。
(五)抓好区内科技创新工作
1、科技创新工作情况
① 研发基础日益扎实。
我区在产业快速发展的同时,园区科技创新能力逐步提高,科技创新平台建设取得明显成效。我区现有3个国家级高新技术产业化特色基地, 赛维公司已建成国家光伏工程技术研究中心、国家光伏知识产权信息中心以及国家光伏质检中心等国字号研发平台;赣锋锂业公司已建立省级工程技术研究中心和省级企业技术中心,目前正在积极申报国家级企业技术中心和博士后工作站;目前我区有国家工程技术研究中心1个,国家级研发机构4个,省级重点实验室1个,省级工程技术中心2个,省级企业技术中心2个,市级工程技术研究中心7个,研究院所3个,院士工作站2个,博士后工作站1个,省级创新团队5个,省级创新型企业4个,省级孵化器2个,明年初有望获批国家级科技企业孵化器。
② 科研成果较为丰硕。
我区整合各类创新要素形成合力,科技创新成果丰硕。20xx年1-6月全区预计申请各类专利115件,其中发明专利申请28件;预计授权专利102件,其中发明专利7件。有3家企业正在积极申报中国驰名商标,企业重视知识产权和品牌的程度进一步的得到提升。在科研项目申请的级别和数量上取得重大突破,全区上半年申请863计划1项、国家火炬计划1项,申报国家重点新产品2项目,省重点新产品项目15项,中小企业创新基金6项,省级科技项目12项。20xx年上半年争取到省、市项目28个,已到位经费达215万。我区在主持和参与标准制定方面也取得了丰硕成果。其中赛维ldk公司完成了对国外先进技术的消化吸收,不断推陈出新,并参与了行业国家标准的制定,华电公司成为国家螺杆膨胀发电机行业标准的制定者,力德公司参与了《风力发电机组低速永磁同步发电机》国家标准的起草与制定,获得国家有关部委通过。
③ 产学研合作高位推进。
新余高新区不断深化与国内知名高等院校及科研院所合作。赣锋锂业与中国地质大学合作建立的中国地质大学新余新能源材料研究院已挂牌,赛维公司博士后科研工作站也正式揭牌成立。我区分别与中南大学、上海交通大学、南昌大学、新余学院组建了4个产学研合作平台,并正在积极筹建新能源产品市场交易中心、新能源产品集聚中心、新能源产品研发中心、光伏产品应用示范中心等10余个科研机构和公共服务平台。
④ 高新技术企业培育力度加大。
全区规模以上企业80家,其中科技型企业45家,高新技术企业11家[1]。今年上半年我区有中西安防、金土地粮油、开昂等3家企业拟申报高新技术企业。7月份我区邀请江西理工大学专家进行高新技术企业认定的培训工作,今年我区高新技术企业数量有望突破15家。
⑤ 孵化器平台迅猛发展。
我区积极推进国家级孵化器建设,在已有的两个省级孵化器的基础上,投资5亿多元建设新余国家科技企业孵化基地。该基地规划面积1000亩,总建筑面积50万平方米,第一期建设300亩,建筑面积25万平方米。孵化器平台将成为科技成果转化和培育科技型中小企业的主阵地。目前孵化器建设领导小组及成员单位正在紧锣密鼓地进行孵化器建设的各项工作,施工队伍正在加紧建设孵化器大楼,目前已完成主体工程建设。
2、科技创新主要开展工作情况
① 区科技局高度重视科技统计工作,每月按时完成科技部火炬中心布置的统计月报,定期向火炬中心汇报工作进展情况,目前正在积极上报省科技厅民营科技园年报工作。
② 科技创新工作多次列入我区党政联席会议专题讨论。一是对孵化器建设出台了孵化器管理制度;二是对创新团队进行考核;三是产业集群的申报工作。区科技局多次召开专题会议,制定工作方案,抓好工作落实。
③ 积极组织帮扶企业申报各类科技项目,其中863项目1个、国家火炬计划1个、高新产业重大化项目2个、省级科技项目12个、省重点新15项、市级项目15个、专利申请预计115项。
④ 圆满完成科技下乡活动,为农民发放种植、养殖、卫生防病防疫等资料500余份,免费体检近百人。
⑤ 出台了《新余高新区管委会关于印发新余高新技术产业开发区科技孵化器入孵企业管理办法》、《新余高新技术产业开发区创业孵化专项资金管理办法》,正组织撰写新余高新区国家级科技孵化器申报材料,科技孵化器建设的各项工作也都在紧锣密鼓地进行中。
⑥ 全面启动了创新型锂电产业集群申报与建设工作,有关工作正在有条不紊地进行。
二、面临的问题和存在的不足
(一)专业技术人员紧缺,人均工作量大
近年来随着我区经济快速发展,园区经济运行、工业统计、招商引资、项目建设、科技创新、信息化建设等工作业务量也不断增多,工作要求不断提高,而我部人员却逐渐减少。人均工作量较大,通常是一人多岗,人员紧缺问题,已影响到我部工作的正常开展和工作效率。
(二) 经济形势不容乐观,主导光伏产业面临严峻的挑战
由于欧洲债务危机,德国、意大利两个最大的光伏发电市场补贴削减,美国对原产于中国的晶硅光伏电池做出反倾销决定,在很大程度上影响和扭曲了中国光伏产业的生产及出口情况;贸易限制措施也影响全球光伏能源市场的发展,致使光伏发电产品需求不足,整个行业光伏发电产品业绩严重受挫;我区部分光伏企业正处于限产、停产状态;最近欧盟对中国光伏产品“双反”立案,使得占我区半壁江山的光伏产业在这种大的背景环境下更是雪上加霜。全区gdp、主营业务收入、工业增加值、利税、等主要经济指标均出现明显回落。
(三)企业创新研发能力不足
我区真正具备创新研发实力的企业为数不多,企业自主研发投入资金不足,高新技术企业从数量上看总量偏小,目前区内高新技术企业只有11家,离建设国家中部地区一流高新区的目标相比还有差距,高新技术企业形成产业链及产业集群的能力偏弱,对区域经济形成拉动作用的能力偏低。区内相当数量的企业都没有建立研发机构和队伍,也很少有企业出台一个像样的科技创新规划。
(四)科技创新平台相对薄弱
作为国家级高新区应积极为自主创业的中小型科技企业提供良好的“孵化”环境,但我区国家级科技企业孵化器还在建设中,相关的管理和孵化制度还未走上正轨;其他科技创新平台服务功能也相对薄弱。
(五)科技产业人才缺乏认证不足
作为国家级高新区,产业和管理人才均应当高度专业化。虽然近年来我区在相关领域引进了一些高层次人才,加快了产业发展,提高了我区科技创新能力,但相对于我区经济科技飞速发展的要求而言,人才缺乏仍然是制约我区发展的一个瓶颈要素,培养和服务人才的环境也亟待改善加强。
